小规模销项税额结转的会计分录是怎样的?

我是一家小规模企业的会计,不太清楚小规模销项税额结转该怎么做会计分录。每次到了结转的时候都很头疼,不知道具体的科目该怎么写,金额怎么处理。想了解下正确规范的小规模销项税额结转会计分录,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下小规模纳税人相关的概念。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。这里的会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。


对于小规模纳税人而言,其增值税的计算方式相对简单,采用简易计税方法,按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。应纳税额的计算公式为:应纳税额 = 销售额×征收率。


在会计处理上,小规模纳税人在销售货物或提供应税劳务时,通常做如下分录:借:银行存款/应收账款等,贷:主营业务收入,贷:应交税费 - 应交增值税。这里的“应交税费 - 应交增值税”就是小规模纳税人核算增值税的科目,与一般纳税人的多级明细科目不同,小规模纳税人就用这一个科目核算。


当进行销项税额结转时,如果企业符合小微企业免征增值税政策(根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税),在达到免税条件时,将“应交税费 - 应交增值税”转入“营业外收入”或“其他收益”科目(执行小企业会计准则的企业计入“营业外收入”,执行企业会计准则的企业计入“其他收益”),分录为:借:应交税费 - 应交增值税,贷:营业外收入/其他收益。


如果企业不符合免税条件,需要缴纳增值税,在缴纳时做分录:借:应交税费 - 应交增值税,贷:银行存款。这样就完成了小规模销项税额的结转和缴纳处理。

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