百分之一的电子专票能否进行抵扣?

我拿到了一张税率为百分之一的电子专票,不太清楚这种专票在税务方面能不能用来抵扣。平时也没太接触过税务抵扣的事儿,就想问问懂行的,这百分之一的电子专票到底能不能抵扣呢,希望能得到详细解答。
张凯执业律师
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在探讨百分之一的电子专票能否抵扣之前,我们先来明确一下增值税专用发票抵扣的基本概念。增值税专用发票抵扣,简单来说,就是企业在缴纳增值税时,可以用取得的合法有效的专票上注明的税额,从当期应缴纳的增值税中扣除。这样做的目的是避免对企业的同一笔增值额重复征税,减轻企业的税收负担。


对于百分之一税率的电子专票能否抵扣,答案是在符合一定条件的情况下是可以抵扣的。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。这里并没有对专票的税率作出限制,只要是合法合规取得的专票,就有抵扣的可能性。


不过,要实现抵扣还需要满足其他条件。首先,取得专票的企业必须是一般纳税人。小规模纳税人采用简易计税方法,其应纳税额是按照销售额和征收率计算的,不存在进项税额抵扣的问题。其次,该专票对应的业务必须是用于企业的生产经营活动,且不属于不得抵扣的项目。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;(二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;(四)国务院规定的其他项目。


如果企业是一般纳税人,取得的百分之一电子专票对应的业务是用于生产经营且不属于不得抵扣的项目,那么就可以按照专票上注明的税额进行抵扣。比如,企业购买办公用品取得了百分之一税率的电子专票,该业务是用于日常办公,属于正常的生产经营活动,此时就可以进行抵扣。但如果企业将取得的专票对应的货物用于发放员工福利,那就不能进行抵扣了。总之,百分之一的电子专票在符合相关规定和条件时是能够抵扣的。

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