免税发票企业是否能抵扣进项税额?

我是一家企业的财务人员,最近收到了一些免税发票。我不太清楚这些免税发票能不能用于企业抵扣进项税额。如果可以抵扣,具体该怎么操作;要是不能抵扣,又是为什么呢?希望了解相关的法律规定。
张凯执业律师
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在探讨免税发票企业能否抵扣进项税额这个问题之前,我们先明确几个关键概念。免税发票是指享受增值税免税优惠的单位开具的发票,而进项税额抵扣是指企业在购进货物、劳务、服务等时支付的增值税,可以从销售货物、劳务等产生的销项税额中扣除,从而减少企业实际缴纳的增值税额。


一般情况下,企业取得的免税发票不能抵扣进项税额。这是因为销售方享受了免税政策,没有缴纳相应的增值税,按照增值税的链条原理,没有缴纳增值税就不能让购买方进行抵扣。例如,农业生产者销售自产农产品开具的免税发票,销售方本身是免税的,企业取得这类发票通常不能直接抵扣进项税额。


不过,也存在特殊情况。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%(自2019年4月1日起)的扣除率计算的进项税额。计算公式为:进项税额=买价×扣除率。也就是说,企业购进农产品取得的免税发票,是可以按照上述规定计算抵扣进项税额的。


企业如果取得了农产品以外的其他免税发票,通常是不能抵扣进项税额的。比如企业取得的一些行政事业单位开具的免税收据等,这类票据不属于可以抵扣进项税额的有效凭证。所以,企业在处理免税发票抵扣进项税额问题时,要根据发票的具体类型和相关法律规定来判断是否能够抵扣。

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