企业在境外提供服务能否抵免企业所得税?

我有一家企业,在境外开展了服务业务。现在面临企业所得税申报的问题,不太清楚在境外提供服务所涉及的税款能不能用来抵免企业所得税。想了解一下相关法律规定是怎样的,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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企业在境外提供服务是否可以抵免企业所得税,需要根据具体情况来判断。


首先,我们要了解境外所得税收抵免的概念。简单来说,境外所得税收抵免是指企业取得境外所得在境外直接缴纳或间接负担的企业所得税性质的税额,可以从其当期应纳税额中抵免。这是为了避免对企业的同一笔所得进行重复征税。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十三条规定,企业取得的下列所得已在境外缴纳的所得税税额,可以从其当期应纳税额中抵免,抵免限额为该项所得依照本法规定计算的应纳税额;超过抵免限额的部分,可以在以后五个年度内,用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补:(一)居民企业来源于中国境外的应税所得;(二)非居民企业在中国境内设立机构、场所,取得发生在中国境外但与该机构、场所有实际联系的应税所得。


对于企业在境外提供服务,如果属于上述规定范围内的所得,是可以进行抵免的。抵免限额的计算方法为,分国(地区)不分项计算。也就是说,企业应按照不同国家(地区)分别计算境外所得的抵免限额,计算公式为:抵免限额=中国境内、境外所得依照企业所得税法和本条例的规定计算的应纳税总额×来源于某国(地区)的应纳税所得额÷中国境内、境外应纳税所得总额。


不过,企业需要注意的是,要享受境外所得税收抵免,必须按照规定提供境外税务机关填发的完税凭证或纳税证明等资料。同时,在进行抵免操作时,要严格按照相关法律法规和税收征管要求进行申报和处理。

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