酒店专票是否可以抵税?

我公司员工出差,取得了酒店开具的增值税专用发票。我不太清楚这张专票能不能用来给公司抵税,也不知道有哪些情况能抵,哪些情况不能抵,想了解一下具体的法律规定是怎样的。
张凯执业律师
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酒店专票是否能抵税需要分情况来看。首先,我们要明白增值税专用发票抵税的基本概念。增值税是对商品或服务在流转过程中产生的增值额征收的一种税。增值税专用发票上注明的税额,是销售方已经缴纳的增值税,购买方取得专票后,可以将这部分税额从自己应缴纳的增值税中扣除,这就是抵税。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。


如果公司员工出差入住酒店,取得的酒店专票是用于公司正常的经营活动,比如商务洽谈、参加会议等,那么这部分专票通常是可以抵税的。因为这属于公司为了开展业务而发生的合理支出,对应的进项税额可以从公司的销项税额中扣除。


然而,如果酒店专票是用于集体福利或者个人消费,那就不能抵税。例如,公司组织员工旅游,入住酒店取得的专票,这属于集体福利范畴;或者员工私人度假入住酒店取得的专票,属于个人消费,这些情况下的专票进项税额不能用于抵税。


所以,判断酒店专票能否抵税,关键在于该费用的用途是否与公司的经营活动相关,是否符合增值税法规中关于进项税额抵扣的规定。

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