本月冲红上月发票后的税款能否抵减?

我上个月开了一张发票,并且已经缴纳了相应税款。这个月因为一些原因要冲红那张发票,就想问问冲红之后,之前交的税款能不能抵减呀?不太清楚税务上这方面是怎么规定的。
张凯执业律师
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在税收实务中,本月冲红上月发票后的税款能否抵减需要分情况来看。首先,我们来了解一下发票冲红的概念。发票冲红其实就是对之前开具的错误发票或者需要调整的发票,通过开具红字发票来进行冲销,相当于把之前的那笔业务在财务和税务处理上进行反向操作。


对于增值税专用发票而言,如果发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。依据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,一般纳税人取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。这种情况下,冲红后税款是可以抵减的。


对于增值税普通发票,根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的相关规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。一般来说,冲红普通发票后,相应的税款也是可以在当期进行抵减的。


不过,在实际操作中,还需要关注一些细节问题。比如要及时准确地按照规定流程开具红字发票,并且在纳税申报时正确填写相关数据,以确保税款抵减的顺利进行。同时,如果涉及到跨年冲红发票等复杂情况,可能还需要遵循更严格的税务处理规定。所以,企业和个人在遇到发票冲红及税款抵减问题时,最好及时与当地税务机关沟通确认,避免出现税务风险。

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