发票红冲之前交的税该怎么处理?

我之前开了一张发票,也按照这个发票交了税。现在因为一些原因要对这张发票进行红冲,那之前交的税该怎么处理呢?是能退回来,还是有其他的办法呢?我不太清楚相关的规定,希望能得到解答。
张凯执业律师
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发票红冲是指企业在开具发票后,由于销售退回、开票有误等原因,需要开具红字发票冲销原发票的行为。当发票红冲后,之前交的税的处理方式需要分情况来看。


如果是增值税一般纳税人,根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。如果红冲的发票对应的税款已经缴纳,在申报时,红字发票的税额可以从当期的销项税额中抵减。若抵减后当期销项税额小于进项税额,出现留抵税额的情况,留抵税额可以结转下期继续抵扣。


对于小规模纳税人,如果是在按季申报的纳税期内红冲发票,在申报时,红冲发票对应的销售额和税额会从当期的销售额和应纳税额中扣除。如果扣除后当期应纳税额为负数,多缴的税款可以申请退税。依据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条规定,纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还。

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