公司买了茅台卖给别人,会计该怎么入账?

我们公司买了一批茅台,然后把它们卖给了其他公司。我是公司的会计,不太清楚这种情况下该如何进行账务处理,不知道要遵循哪些规定和流程,担心入账方式不对会带来财务风险,想了解一下具体该怎么操作。
张凯执业律师
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首先,我们来理解一下这里涉及的几个关键财务概念。公司购买茅台,这属于公司的一项资产采购行为,在会计上,这会形成公司的库存商品。当公司把这些茅台卖给别人时,就产生了销售行为,这会带来收入以及成本的结转。


从账务处理流程来看,在购买茅台的时候,会计要借记“库存商品”,贷记“银行存款”或者“应付账款”。这是什么意思呢?“库存商品”这个科目记录的是公司持有的准备用于销售的商品,借记它就表示公司的库存商品增加了。而贷记“银行存款”意味着公司用银行里的钱支付了购买茅台的款项;如果是先拿货后付款,那就贷记“应付账款”,表示公司欠了供应商的钱。


当公司把茅台卖给别人后,就需要确认收入。按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。此时,会计要借记“银行存款”或者“应收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费——应交增值税(销项税额)”。这里借记“银行存款”表示收到了客户支付的货款,如果客户还没付款,就借记“应收账款”。贷记“主营业务收入”就是确认了公司销售茅台所获得的收入,而贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”是因为销售商品需要缴纳增值税。


同时,还需要结转销售成本。这一步就是把之前购买茅台时计入“库存商品”的成本转出来,借记“主营业务成本”,贷记“库存商品”。这样做是为了准确反映公司在销售这批茅台时所花费的成本,通过收入和成本的对比,就能算出公司在这笔销售业务中的利润。


在整个过程中,会计还需要注意相关的税务问题。除了增值税,还可能涉及企业所得税等。企业所得税方面,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业的收入总额要包括销售货物收入等各项收入,同时,与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。所以,公司销售茅台的收入要计入应税收入,而购买茅台的成本以及相关的费用可以在税前扣除。

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