小规模纳税人期间发生的费用转一般纳税人该如何处理?

我之前是小规模纳税人,期间有一些费用支出。现在转为一般纳税人了,不知道之前小规模纳税人期间发生的这些费用在财务和税务上该怎么处理,是可以直接计入一般纳税人期间的成本,还是有其他规定呢?很困惑,希望了解相关法律规定。
张凯执业律师
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在探讨小规模纳税人期间发生的费用转一般纳税人该如何处理这个问题时,我们需要从多个方面进行分析。


首先,明确小规模纳税人和一般纳税人的概念。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。一般纳税人则是指年应征增值税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。


对于小规模纳税人期间发生的费用,在转为一般纳税人后,能否抵扣进项税额是关键问题。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则规定,一般纳税人取得符合规定的增值税扣税凭证,其进项税额可以从销项税额中抵扣。但是,小规模纳税人期间购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产,取得的增值税专用发票等扣税凭证,在转为一般纳税人后,能否抵扣需要看具体情况。


如果小规模纳税人在转为一般纳税人之前,尚未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。例如,某企业在小规模纳税人期间购买了一批办公用品,取得了增值税专用发票,但当时未进行纳税申报,之后转为一般纳税人,那么该专用发票对应的进项税额可以按规定抵扣。


相反,如果小规模纳税人在转为一般纳税人之前已经开始生产经营并申报缴纳了增值税,那么其在小规模纳税人期间取得的增值税扣税凭证,不能在转为一般纳税人后抵扣进项税额。因为在小规模纳税人阶段,是按照简易计税方法计算缴纳增值税,不涉及进项税额抵扣问题。


对于小规模纳税人期间发生的费用,在会计处理上,应按照企业会计准则的要求进行核算。如果费用在发生时符合资产定义和确认条件,应确认为资产,在转为一般纳税人后,按照相关规定进行后续处理。如果费用不符合资产定义和确认条件,应在发生时计入当期损益。

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