开普票做账需要写上应交税费结转吗?

我在公司负责财务工作,最近开了一些普通发票,在做账的时候就有点拿不准了,不知道需不需要在账上写上应交税费结转这一项。我不太清楚这里面的具体规定,想问问大家,从法律和财务规范的角度来说,开普票做账的时候到底需不需要写应交税费结转呢?
张凯执业律师
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在回答开普票做账是否需要写上应交税费结转这个问题之前,我们先来了解几个关键的法律概念。普通发票是在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证。而应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等,按照现行税法规定,采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其相关规定,增值税纳税人销售货物或者应税劳务,应开具增值税专用发票或者普通发票,并按照规定计算缴纳增值税。对于一般纳税人而言,开具普通发票和专用发票在增值税的计算和缴纳上本质是一样的,都需要核算销项税额。当企业实现销售开具普票时,账务处理上会贷记“应交税费 - 应交增值税(销项税额)”。在月末的时候,企业需要对增值税进行结转,将销项税额、进项税额等进行汇总计算,得出当月应缴纳的增值税额,这就涉及到了应交税费的结转。例如,若当月销项税额大于进项税额,就需要将两者的差额结转到“应交税费 - 未交增值税”科目,以便准确核算当月应缴纳的增值税。


对于小规模纳税人来说,开具普通发票同样需要计算增值税。小规模纳税人适用简易计税方法,其应纳税额是按照销售额和征收率计算的。在销售货物或提供应税劳务开具普票时,会计分录为贷记“应交税费 - 应交增值税”。在季度申报时,如果季度销售额未超过免税标准(目前是季度销售额不超过30万元),根据相关税收优惠政策,这部分应交增值税可以直接转入营业外收入,相当于进行了一种特殊的“结转”;若超过免税标准,则需要缴纳增值税,在缴纳时借记“应交税费 - 应交增值税”。


所以,无论是一般纳税人还是小规模纳税人,开普票做账通常都需要涉及应交税费的结转,只不过不同类型的纳税人在结转的方式和时间上有所不同。企业应当按照相关法律法规和会计准则的要求,准确进行账务处理和税费结转,以确保财务数据的真实性和合规性。

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