企业会计准则中所得税是怎样规定的?

我开了一家小公司,在处理财务的时候,对企业会计准则里所得税这块不太明白。想知道企业所得税在会计准则里是怎么算的,有哪些规定,以及和税务上的规定有啥不同,希望能得到详细的解答。
张凯执业律师
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企业会计准则中的所得税,主要是规范企业所得税的会计处理和相关信息披露。它所涉及的关键概念是资产负债表债务法,这一方法基于资产和负债的账面价值与计税基础之间的差异来确认递延所得税资产或递延所得税负债。


首先,我们来解释一下计税基础。计税基础是一个税收概念,指的是根据税法规定,企业在计算应纳税所得额时,对于一项资产或负债可以在未来期间税前扣除的金额。资产的计税基础,是指企业收回资产账面价值过程中,计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。简单来说,就是资产在未来期间计税时可以扣除的金额。而负债的计税基础,是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。


当资产的账面价值大于其计税基础,或者负债的账面价值小于其计税基础时,会产生应纳税暂时性差异。应纳税暂时性差异意味着在未来期间,企业需要就这部分差异缴纳所得税,因此要确认递延所得税负债。例如,企业一项固定资产的账面价值为100万元,计税基础为80万元,两者的差额20万元就是应纳税暂时性差异,需要确认相应的递延所得税负债。


反之,当资产的账面价值小于其计税基础,或者负债的账面价值大于其计税基础时,会产生可抵扣暂时性差异。可抵扣暂时性差异表示企业在未来期间可以就这部分差异减少应纳税所得额,从而减少所得税支出,所以要确认递延所得税资产。比如,企业计提了一笔产品质量保证费用,在会计上确认为负债,但税法规定只有在实际发生时才能扣除,这就会导致负债的账面价值大于计税基础,产生可抵扣暂时性差异,进而确认递延所得税资产。


相关的法律依据主要是《企业会计准则第18号——所得税》。该准则对所得税的确认、计量和相关信息的列报进行了详细规定,企业在进行所得税会计处理时,必须严格遵循这些规定。在财务报表中,企业需要将递延所得税资产和递延所得税负债分别作为非流动资产和非流动负债列示,同时在附注中披露与所得税有关的信息,以便财务报表使用者能够全面了解企业的所得税状况。

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