什么是企业所得税的费用?

我自己开了家小公司,在处理财务报表的时候,老是看到“企业所得税费用”这个项目。我不太清楚它到底是怎么回事,也不明白是怎么计算出来的。想了解一下,企业所得税的费用具体指的是什么,包含哪些内容 ?
张凯执业律师
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企业所得税的费用,简单来说,就是企业经营利润应交纳的所得税,它是核算企业负担的所得税的一个损益类科目。


企业所得税费用由两部分组成,分别是当期所得税和递延所得税。


当期所得税,是企业按照税法规定计算确定的,针对当期发生的交易和事项,应交纳给税务部门的所得税金额,也就是应交所得税。计算公式为:当期所得税 = 应纳税所得额 × 所得税税率。而应纳税所得额 = 税前会计利润 + 纳税调整增加额 - 纳税调整减少额。纳税调整增加额主要包括企业已计入当期费用但超过税法规定扣除标准的金额,像超过标准的职工福利费、工会经费等;还有企业已计入当期损失但税法不允许扣除项目的金额,比如税收滞纳金等。纳税调整减少额主要包括按税法规定允许弥补的亏损和准予免税的项目,例如前5年内未弥补亏损和国债利息收入等。


递延所得税,是按照所得税准则规定应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债应有的金额相对于原已确认金额之间的差异。其计算公式为:递延所得税 =(递延所得税负债的期末余额 - 递延所得税负债的期初余额)-(递延所得税资产的期末余额 - 递延所得税资产的期初余额) 。


相关法律依据如企业所得税法等,对这些计算和扣除等都做了明确规范,确保企业依法纳税。总之,企业所得税费用反映了企业在一定时期内应缴纳的所得税金额情况,对企业财务状况有重要影响。


相关概念:

当期所得税:企业按税法规定算出的当期要交给税务部门的所得税金额。

递延所得税:递延所得税资产和递延所得税负债应有金额与原确认金额的差异。

应纳税所得额:计算企业所得税的基础,由会计利润经纳税调整得出。

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