企业获得政府补助是否需要交所得税?

我家企业最近收到了一笔政府补助,不清楚这笔钱在税务方面该怎么处理,不知道需不需要缴纳所得税。要是要交,又该按照什么标准来交呢?希望了解这方面的法律规定和处理办法。
张凯执业律师
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企业获得政府补助是否需要缴纳所得税,要分情况来看。


首先,我们来了解一下相关的法律依据。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。这里面就包括其他收入。而政府补助通常属于企业取得的其他收入范畴。不过,并不是所有的政府补助都要缴纳所得税。


如果企业取得的政府补助符合不征税收入的条件,那就可以不缴纳企业所得税。根据《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)规定,企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:一是企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;二是财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;三是企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。


例如,企业获得一笔用于特定科研项目的政府补助,政府提供了明确的资金拨付文件,并且有专门针对这笔资金的管理办法,企业也对该资金及其支出进行了单独核算,那么这笔补助就可以作为不征税收入。


如果不符合上述不征税收入的条件,企业获得的政府补助就需要计入当年收入总额,计算缴纳企业所得税。企业应按照企业所得税法规定的适用税率,在年度汇算清缴时,将政府补助收入并入应纳税所得额,缴纳企业所得税。比如,企业获得的一笔没有特定用途且不符合不征税条件的政府补助,就应该在当年度计入收入缴纳所得税。

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