运费的增值税应计入成本还是应纳税额?

我在做公司财务相关工作时,遇到了运费增值税处理的问题。不太清楚在记账时,运费的增值税是该算进成本里,还是算到应纳税额中。我想知道按照法律规定,正确的处理方式是怎样的,希望得到专业解答。
张凯执业律师
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在我国的税收体系里,运费的增值税是计入成本还是应纳税额,需要根据不同情况来判断。首先,咱们来了解一下增值税的基本概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。它分为一般纳税人和小规模纳税人,不同身份的纳税人在处理运费增值税时是不一样的。对于一般纳税人来说,如果取得了合法有效的增值税专用发票,按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。也就是说,这种情况下运费的增值税是可以作为进项税额,用来抵扣应纳税额的,而不是计入成本。例如,企业购买一批货物,同时支付了运费并取得了运费的增值税专用发票,发票上注明的增值税部分就可以在计算应纳税额时进行抵扣。然而,如果一般纳税人没有取得合法有效的增值税专用发票,或者用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等情况,按照规定,其进项税额不得从销项税额中抵扣。此时,运费的增值税就要计入相关成本了。对于小规模纳税人,由于小规模纳税人采用简易计税方法,不能抵扣进项税额。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。所以,小规模纳税人支付的运费增值税要直接计入成本。比如,小规模纳税人购买货物支付的运费,其包含的增值税就应算在购买货物的成本中。总之,判断运费的增值税是计入成本还是应纳税额,关键在于纳税人的身份以及是否符合抵扣条件。

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