一般纳税人主营业务成本含税还是不含税?

我是一家企业的财务人员,企业属于一般纳税人。在核算主营业务成本时,一直搞不清楚这成本到底是含税的还是不含税的。不同的处理方式对企业的利润和税务申报影响很大,我想弄明白正确的处理方法,避免税务风险。
张凯执业律师
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要弄清楚一般纳税人主营业务成本含税还是不含税,我们需要先了解几个重要的法律概念。首先是增值税,它是一种流转税,是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种税。对于一般纳税人而言,增值税采用抵扣的方式计算应纳税额,也就是销项税额减去进项税额。


在会计核算中,主营业务成本是指企业销售商品、提供劳务等经常性活动所发生的成本。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。符合规定的进项税额可以从销项税额中抵扣。


当一般纳税人取得合法有效的增值税专用发票时,其购进货物或接受劳务的成本是不含税的。因为这部分增值税可以作为进项税额进行抵扣,不计入成本。例如,企业购买一批原材料,取得增值税专用发票,发票上注明价款10000元,增值税额1300元,那么该批原材料计入成本的金额就是10000元,1300元的增值税作为进项税额用于抵扣销项税。


但是,如果一般纳税人取得的是普通发票,或者虽然取得专用发票但不符合抵扣条件,那么这部分增值税就不能抵扣,要计入成本,此时主营业务成本就是含税的。比如,企业购买办公用品取得普通发票,发票金额500元,那么这500元就全部计入主营业务成本。


综上所述,一般纳税人主营业务成本是否含税,取决于取得的发票类型以及是否符合抵扣条件。符合抵扣条件且取得专用发票时,成本不含税;不符合抵扣条件或取得普通发票时,成本含税。

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