销售费用可以抵扣多少?

我在经营一家小公司,在销售方面产生了不少费用。我想知道这些销售费用在税务上可以抵扣多少,有没有相关的标准和限制呢?希望了解一下具体的规定,避免税务风险。
张凯执业律师
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销售费用的抵扣情况需要分不同情形来看,在企业所得税和增值税方面都有各自的规定。


在企业所得税方面,销售费用通常属于企业的成本费用支出范畴。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。这是依据《中华人民共和国企业所得税法》第八条的规定。不过,对于某些具体的销售费用项目,有扣除比例的限制。


比如,广告费和业务宣传费,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。这是《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十四条的规定。对化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入30%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。而烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出,一律不得在计算应纳税所得额时扣除。


再如,业务招待费,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。这也是《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条的规定。


在增值税方面,如果企业取得了合法有效的增值税扣税凭证,且用于增值税应税项目,符合相关规定的销售费用中的进项税额可以从销项税额中抵扣。例如,企业支付的运输费用,取得了增值税专用发票,其进项税额就可以按规定抵扣。依据是《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定。但是,如果销售费用用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其进项税额不得从销项税额中抵扣。

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