业务招待费的扣除标准是什么?

我开了一家小公司,在经营过程中会产生业务招待费。但我不太清楚在税务处理上,业务招待费的扣除标准是怎样的。我想知道按照法律规定,到底能扣除多少,是怎么计算的,希望得到专业解答。
张凯执业律师
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业务招待费是企业为了生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。在企业所得税计算中,业务招待费的扣除是有相关规定的。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得在计算应纳税所得额时扣除。而业务招待费作为企业生产经营活动中的一项合理支出,在符合一定标准的情况下是可以扣除的。


具体的扣除标准依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


这里给您举个例子说明。假设某企业当年销售(营业)收入为1000万元,实际发生业务招待费10万元。首先计算业务招待费发生额的60%,即10×60% = 6万元;再计算当年销售(营业)收入的5‰,即1000×5‰ = 5万元。按照规定,扣除标准取两者中的较小值,所以该企业当年业务招待费可扣除的金额为5万元,而不是6万元。


企业在进行所得税汇算清缴时,要准确计算业务招待费的扣除金额,严格按照法律规定执行,避免因扣除不当而产生税务风险。

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