企业发生的招待费一定属于允许扣除的费用吗?

我开了家小公司,在经营过程中经常会有招待客户的费用产生。我不太清楚这些招待费在税务上是不是都能扣除。比如请客户吃饭、送礼品等费用,不知道是不是都可以算作允许扣除的费用,想了解下相关法律规定。
张凯执业律师
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企业发生的招待费并不一定都属于允许扣除的费用。在税法里,业务招待费是企业为了生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。它是企业进行正常经营活动必需的一项成本费用,但是税法对其扣除有明确的规定。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得在计算应纳税所得额时扣除。而对于业务招待费,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


也就是说,企业的业务招待费首先要与生产经营活动有关,才能有扣除的可能。而且即便有关,也不是全额扣除。会按照发生额的60%和当年销售(营业)收入的5‰这两个标准进行比较,取两者中较小的金额作为可以扣除的部分。例如,某企业当年销售收入为1000万元,业务招待费发生了20万元。按照发生额的60%计算,可扣除金额为20×60% = 12万元;按照当年销售(营业)收入的5‰计算,可扣除金额为1000×5‰ = 5万元。那么该企业当年业务招待费能扣除的金额就是5万元,而不是12万元,更不是20万元全额扣除。所以,企业发生的招待费不一定都能扣除,需要按照税法规定进行计算和判断。

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