企业赠送物品在企业所得税方面有什么规定?

我开了一家企业,有时候会向客户赠送一些物品。我不太清楚在企业所得税这一块,赠送物品有没有什么特别的规定,比如能不能税前扣除,该怎么处理等,想了解一下这方面的法律要求。
张凯执业律师
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企业赠送物品在企业所得税方面有明确的规定。首先,我们要明白企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。当企业发生赠送物品的行为时,从税法角度来看,它可能涉及到收入确认和扣除等问题。


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。也就是说,企业赠送物品一般情况下要视同销售来处理。视同销售的意思就是虽然企业没有实际取得销售款项,但在税务上要按照销售来计算相关的收入和成本。


对于视同销售的收入确定,通常按照公允价值来计算。公允价值就是在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。如果企业能够准确确定赠送物品的公允价值,就按照这个价值来计算视同销售收入。


在扣除方面,如果企业的赠送行为是属于公益性捐赠,并且符合相关规定,那么在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。这里的公益性捐赠是指企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门,用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠。


如果不是公益性捐赠,比如是用于广告宣传等方面的赠送,通常作为企业的销售费用等进行扣除,但也要符合税法规定的扣除条件,如要有合法的凭证等。总之,企业在处理赠送物品的企业所得税问题时,要严格按照税法规定,准确计算视同销售收入和扣除项目,避免税务风险。

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