去年亏损本年盈利该如何计提所得税?

我公司去年经营亏损了,今年盈利了。我不知道这种情况下该怎么计提所得税,是直接按今年盈利金额算,还是要考虑去年的亏损?具体的计算方法和步骤是怎样的呢?希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下几个关键概念。应纳税所得额就是企业需要按照税法规定来缴纳所得税的那部分利润。当企业存在以前年度亏损时,根据规定是可以在一定期限内用以后年度的所得来弥补的。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十八条规定,企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。也就是说,如果您去年发生了亏损,在今年盈利的情况下,您可以先拿今年的盈利去弥补去年的亏损。


具体的计提所得税步骤如下:第一步,要确定去年的亏损额以及今年的盈利额。这里的盈利额是按照税法规定调整后的应纳税所得额,不是会计上简单的利润数字。因为会计和税法在收入、成本、费用等的确认上可能存在差异,所以需要进行调整。


第二步,用今年的应纳税所得额去弥补去年的亏损。如果今年的盈利足以弥补去年的亏损,那么弥补之后剩余的盈利部分才需要缴纳企业所得税。比如,去年亏损了100万元,今年调整后的应纳税所得额是150万元,那么先弥补去年的100万元亏损,剩余的50万元才是需要计算缴纳所得税的基数。


第三步,根据适用的企业所得税税率来计算应计提的所得税金额。目前,一般企业的所得税税率是25%,符合条件的小型微利企业等可能适用更低的税率。接着上面的例子,如果适用25%的税率,那么今年应计提的所得税就是50万元乘以25%,即12.5万元。


第四步,进行账务处理。按照会计核算的要求,将计提的所得税计入“所得税费用”科目和“应交税费 - 应交所得税”科目。这样就完成了整个计提所得税的过程。总之,去年亏损本年盈利计提所得税时,关键是要先弥补以前年度亏损,再计算应纳税额。

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