企业所得税弥补以前年度亏损该如何做账?

我经营着一家企业,之前年度有亏损。今年盈利了,听说可以用今年的盈利弥补以前年度的亏损,但是我不知道在账务上该怎么处理。我想了解一下具体的做账流程和方法,以及有没有什么需要特别注意的地方。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下“企业所得税弥补以前年度亏损”这个概念。简单来说,企业在经营过程中,可能会有盈利的年份,也可能会有亏损的年份。根据法律规定,企业发生的亏损,可以用以后年度的所得来进行弥补。这是为了减轻企业的负担,让企业在经营状况不佳时也能有一定的缓冲空间。


依据《中华人民共和国企业所得税法》第十八条规定,企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。


下面说说具体的做账步骤。当企业用当年利润弥补以前年度亏损时,在会计上不需要做专门的分录。因为企业以前年度的亏损体现在“利润分配——未分配利润”科目的借方余额。而当年实现的净利润会结转到“利润分配——未分配利润”科目的贷方,借贷自然就进行了弥补。


如果企业是用盈余公积弥补亏损,账务处理如下:首先借记“盈余公积”科目,贷记“利润分配——盈余公积补亏”科目。然后,将“利润分配——盈余公积补亏”科目余额结转到“利润分配——未分配利润”科目,借记“利润分配——盈余公积补亏”,贷记“利润分配——未分配利润”。


在申报企业所得税时,企业需要按照税法规定计算应纳税所得额。用当年的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,作为应纳税所得额。企业要准确填写企业所得税年度纳税申报表,将弥补以前年度亏损的金额填列在相应的栏次。同时,企业要留存好相关的会计凭证、报表以及税务申报资料,以备税务机关检查。

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