所得税汇缴时成本调减后次年如何计算?

我在做所得税汇缴时进行了成本调减,现在不太清楚到了次年该怎么计算相关的所得税。不知道调减成本对次年的计算会产生什么影响,计算方法和正常情况有什么不同,希望能了解具体的计算方式和依据。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下所得税汇缴和成本调减的概念。所得税汇缴,简单来说,就是企业在一个纳税年度结束后,按照税法规定,对全年的应纳税所得额和应纳所得税额进行汇总计算,然后和平时预缴的税款进行比较,多退少补。成本调减呢,就是在计算应纳税所得额时,减少原来计入成本的金额。


当在所得税汇缴时进行了成本调减,这会使当年的应纳税所得额增加,因为成本减少了,利润相对就增加了,那么当年缴纳的所得税也会相应增加。


到了次年,计算所得税时要考虑成本调减的后续影响。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则。如果成本调减涉及的事项是属于以前年度的,并且在当年已经进行了纳税调整,那么在次年一般不需要再次对该事项进行重复调整。


次年计算应纳税所得额时,依然是用当年的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。成本的计算按照实际发生的合理成本来确定。比如,如果成本调减是因为之前多计了某项费用,而在次年没有类似的情况,那么就按照正常的成本核算方法来计算。如果成本调减影响到了资产的计税基础等,那么在次年计算折旧、摊销等时,要按照调整后的计税基础来进行计算。总之,次年的计算要依据准确的会计核算和税法规定,合理确定各项收入、成本和扣除项目,从而准确计算应纳税所得额和应纳所得税额。

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