建筑预缴税金增值税如何计算?

我是做建筑行业的,最近在处理预缴税金增值税的问题,但是不太清楚具体该怎么计算。之前没接触过这方面,感觉挺复杂的。想知道计算的方法和相关依据,希望有人能给详细讲讲。
张凯执业律师
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建筑预缴税金增值税的计算在建筑行业的税务处理中是一个重要环节。下面我们来详细了解一下它的计算方式和相关规定。


首先,对于一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。计算公式为:应预缴税款=(全部价款和价外费用 - 支付的分包款)÷(1 + 9%)×2%。这里的“全部价款和价外费用”就是建筑企业从发包方那里收到的所有款项以及其他与之相关的费用;“支付的分包款”是指建筑企业将部分工程分包给其他单位或个人而支付的款项。9%是建筑服务适用的增值税税率,2%是预征率。


如果一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。公式为:应预缴税款=(全部价款和价外费用 - 支付的分包款)÷(1 + 3%)×3%。简易计税方法通常适用于一些特定的建筑项目,比如老项目(2016年4月30日前开工的项目)、甲供工程、清包工工程等。


对于小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,其应预缴税款的计算方式和一般纳税人选择简易计税方法计税是一样的,即应预缴税款=(全部价款和价外费用 - 支付的分包款)÷(1 + 3%)×3%。这是因为小规模纳税人本身就是按照简易计税方法来计算缴纳增值税的。


这些计算方法依据的是《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号)等相关规定。建筑企业在进行预缴税金增值税计算时,要准确区分自己适用的计税方法,正确计算应预缴税款,避免税务风险。

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