开票不进账时个人所得税怎么算?

我给客户开了发票,但钱没进公司账户。这种开票不进账的情况下,我不太清楚个人所得税该怎么计算,是和正常进账一样算,还是有别的算法呢?希望懂的人帮忙解答一下。
张凯执业律师
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在探讨开票不进账时个人所得税如何计算之前,我们先来明确几个重要的法律概念。个人所得税,简单来说,就是国家对个人取得的各项收入征收的一种税。收入的形式多样,包括工资、劳务报酬、经营所得等。而开票,是指在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动时,对外发生经营业务收取款项,向付款方开具的凭证。一般来说,开具发票意味着有经营业务产生了收入。


从法律规定来看,依据《中华人民共和国个人所得税法》第二条,下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)经营所得;(六)利息、股息、红利所得;(七)财产租赁所得;(八)财产转让所得;(九)偶然所得。也就是说,只要取得了属于上述范围内的所得,就需要缴纳个人所得税。


对于开票不进账的情况,不能因为款项没有进入账户就不计算缴纳个人所得税。以经营所得为例,如果个人从事生产、经营活动并开具了发票,即便款项未实际到账,按照权责发生制原则,在业务发生时就已经产生了纳税义务。具体计算方式,经营所得以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额,再对照相应的税率表计算个人所得税。


再比如劳务报酬所得,如果个人提供劳务后开具了发票,不管钱是否到账,都应按照劳务报酬所得来计算个人所得税。劳务报酬所得以每次收入减除费用后的余额为收入额,每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按收入的百分之二十计算。然后根据综合所得适用税率表来计算应纳税额。


总之,开票不进账并不影响个人所得税的计算和缴纳,纳税人应当按照法律规定,准确计算应纳税所得额并依法纳税,避免因未依法纳税而面临税务风险,如罚款、滞纳金等。

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