到岸价结算的出口企业怎样计算销项税?

我是一家采用到岸价结算的出口企业,一直不太清楚该如何准确计算销项税。在实际操作中,有很多细节我拿不准,比如到岸价里包含的各项费用在计算时该怎么处理,计算方法和其他结算方式有啥不同。希望能得到专业解答,了解具体的计算方法和依据。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下“到岸价”和“销项税”这两个概念。到岸价,也就是CIF价,它包含了货物的成本、运输费以及保险费,是货物到达进口国指定港口时的价格。而销项税呢,简单来说,就是企业销售货物或者提供应税劳务时,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税税额。


对于到岸价结算的出口企业计算销项税,要依据《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法规。一般情况下,出口货物适用零税率政策,也就是说在正常的出口业务中,企业是不需要缴纳销项税的。不过,零税率并不意味着不计算销项税。


计算时,先确定销售额。对于到岸价结算的出口业务,要把到岸价中的运费和保险费从总价中分离出来。因为在增值税计算中,只有货物的销售额才是计算销项税的基础。例如,企业以到岸价100万元出口一批货物,其中运费10万元,保险费5万元,那么货物的销售额就是100 - 10 - 5 = 85万元。


然后,由于出口货物适用零税率,销项税的计算公式为:销项税 = 销售额×税率(这里税率为0)。所以上述例子中,销项税 = 85×0 = 0元。


但是,如果出口企业存在一些特殊情况,比如出口的货物不属于退税范围,或者企业放弃了零税率政策而选择免税政策等,那么就需要按照规定计算销项税。此时,销项税的计算就和内销货物类似,按照销售额乘以适用税率来计算。比如适用税率为13%,那么销项税 = 85×13% = 11.05万元。


总之,到岸价结算的出口企业计算销项税要根据具体的业务情况和相关政策法规来准确操作。

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