建筑企业增值税如何计算?

我是一家建筑企业的负责人,对增值税计算不太懂。我们企业既有一般计税项目,也有简易计税项目,还涉及不同的税率和扣除项目。我想知道到底该怎么准确计算企业的增值税,有没有具体的公式和方法,计算时又要注意些什么呢?
张凯执业律师
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增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。对于建筑企业来说,增值税的计算方法分为一般计税方法和简易计税方法。


一般计税方法下,建筑企业的增值税应纳税额是当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。销项税额是指纳税人发生应税销售行为,按照销售额和增值税税率计算收取的增值税额。计算公式为:销项税额 = 销售额×税率。这里的销售额是指纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。进项税额是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额。例如,建筑企业购买建筑材料、接受运输服务等取得的增值税专用发票上注明的税额就是进项税额。一般计税方法下,建筑服务的增值税税率为9%。其应纳税额的计算公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。如果当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。


简易计税方法则是按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。建筑企业符合一定条件可以选择适用简易计税方法,比如以清包工方式提供的建筑服务、为甲供工程提供的建筑服务、为建筑工程老项目提供的建筑服务等。简易计税方法下,征收率为3%。应纳税额的计算公式为:应纳税额 = 销售额×征收率。这里的销售额同样是不含税销售额,如果取得的是含税销售额,需要先进行换算,换算公式为:不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 征收率)。


相关法律依据为《中华人民共和国增值税暂行条例》,其中规定了增值税的计税方法、税率、征收率等基本要素;《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)对建筑服务等行业的增值税政策进行了详细规定,明确了一般计税方法和简易计税方法的适用范围等内容。建筑企业在计算增值税时,要根据自身实际情况准确选择计税方法,并按照规定进行核算和申报纳税。

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