出口转内销的增值税该如何计算?

我公司之前是做出口业务的,现在打算部分产品出口转内销。但我不知道这部分内销产品的增值税该怎么算,也不清楚和普通内销的计算方式有没有区别,希望能了解一下具体的计算方法和相关规定。
张凯执业律师
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出口转内销业务是指原本计划出口的货物,由于各种原因没有出口,转而在国内市场销售的情况。对于增值税的计算,我们需要先了解一些基本概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。在出口转内销业务里,它的计算和普通内销业务有相似之处,但也有其特殊的规定。


首先,我们要确定销售额。销售额是指纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但不包括收取的销项税额。如果销售价格是含税的,就需要先换算成不含税销售额,换算公式为:不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 税率)。这里的税率要根据销售的货物或劳务的具体情况,按照增值税相关规定来确定,一般常见的税率有13%、9%、6%等。


确定了销售额后,就可以计算销项税额了。销项税额的计算公式是:销项税额 = 不含税销售额×税率。例如,某公司出口转内销一批货物,含税销售额为11300元,适用税率为13%,那么不含税销售额 = 11300÷(1 + 13%) = 10000元,销项税额 = 10000×13% = 1300元。


对于出口转内销业务,依据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人销售货物或者应税劳务,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。如果当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。也就是说,如果该公司当期有取得合法有效的进项税额发票,且进项税额为1000元,那么当期应缴纳的增值税 = 1300 - 1000 = 300元。

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