营改增增值税应纳税额如何测算?

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张凯执业律师
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营改增是将以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。要测算营改增后增值税应纳税额,首先要了解一般纳税人和小规模纳税人的不同计算方法。


对于一般纳税人而言,增值税应纳税额的计算公式是:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。销项税额是指纳税人销售货物或者提供应税劳务,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额,计算公式为:销项税额 = 销售额×税率。这里的销售额是指纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但不包括收取的销项税额。进项税额是指纳税人购进货物或者接受应税劳务所支付或者负担的增值税额。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物或者接受应税劳务(以下简称购进货物或者应税劳务)支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式:进项税额 = 买价×扣除率。(四)购进或者销售货物以及在生产经营过程中支付运输费用的,按照运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式:进项税额 = 运输费用金额×扣除率。准予抵扣的项目和扣除率的调整,由国务院决定。


如果当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。比如,某一般纳税人企业当期销项税额为10万元,当期进项税额为12万元,那么当期应纳税额为0,且2万元(12 - 10)的差额可以结转到下期继续抵扣。


对于小规模纳税人,增值税应纳税额的计算方法相对简单。小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式为:应纳税额 = 销售额×征收率。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,小规模纳税人增值税征收率为3%。征收率的调整,由国务院决定。这里的销售额同样是不含税销售额,如果是含税销售额,需要先换算成不含税销售额,换算公式为:不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 征收率)。例如,某小规模纳税人企业取得含税销售额10.3万元,那么不含税销售额 = 10.3÷(1 + 3%)= 10万元,应纳税额 = 10×3% = 0.3万元。

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