营改增税负分析测算明细表应该怎么填?

我公司涉及营改增业务,现在需要填写营改增税负分析测算明细表,但我不太清楚具体的填写方法。这个表的各项内容该依据什么来填,有哪些需要特别注意的地方,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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营改增税负分析测算明细表是在营业税改征增值税后,用于分析纳税人税负变化情况的重要表格。下面为您详细介绍填写方法。


首先,表头部分。纳税人识别号和纳税人名称要按照税务登记证上的信息准确填写。税款所属时间是您申报税款的时间段,比如填写某年某月。


然后,项目及栏次部分。


应税项目代码及名称:按照国家税务总局规定的《营改增试点应税项目明细表》所列项目填写。如果您从事的业务在明细表中有对应的项目,就填写该项目代码和名称。比如,您是提供建筑服务的,就找到建筑服务对应的代码和名称填写。


增值税部分:


不含税销售额:填写您当期提供应税服务取得的不含增值税的销售额。这里要注意区分含税销售额和不含税销售额,不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 税率或征收率)。例如,您取得含税销售额106万元,适用税率为6%,那么不含税销售额 = 106÷(1 + 6%) = 100万元。


销项(应纳)税额:根据不同的计税方法计算填写。一般计税方法下,销项税额 = 不含税销售额×税率;简易计税方法下,应纳税额 = 不含税销售额×征收率。比如,上述例子中,销项税额 = 100×6% = 6万元。


价税合计:就是含税销售额,即不含税销售额加上销项(应纳)税额。这里就是100 + 6 = 106万元。


服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额:如果您的业务存在可以扣除的项目,比如提供旅游服务,支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用等,就填写实际扣除的金额。


营业税部分:


应税营业额:填写按照原营业税规定计算营业税的营业额。一般来说,和增值税的含税销售额是一致的。


营业税应纳税额:按照原营业税的税率计算。比如,您从事的是服务业,原营业税税率为5%,那么营业税应纳税额 = 应税营业额×5%。


相关的法律依据主要是《关于全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第13号)等文件,这些文件对营改增后的纳税申报,包括营改增税负分析测算明细表的填写等内容都有明确的规定。


在填写过程中,要确保数据的准确性和真实性,按照实际业务情况填写,避免出现错误导致税务风险。如果您对某些项目的填写仍有疑问,建议咨询当地税务机关或者专业的税务顾问。

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