增值税期末留抵退税原因采集确认单该怎么填写?

我公司符合增值税期末留抵退税条件,现在要填写原因采集确认单,但我不知道具体该怎么填。里面有好多项目,像退税原因、相关情况说明等,完全摸不着头脑,也怕填错影响退税。希望了解下填写的方法和注意事项。
张凯执业律师
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增值税期末留抵退税,简单来说,就是当企业的增值税进项税额大于销项税额时,多余的进项税额可以申请退还。而增值税期末留抵退税原因采集确认单,是企业申请留抵退税时需要填写的重要文件。


填写该确认单时,首先要明确填写主体。一般来说,是符合留抵退税条件的增值税一般纳税人来填写。


接下来看具体的填写内容。对于“退税企业类型”,要根据企业实际情况选择,比如是微型企业、小型企业、中型企业还是大型企业等。这关系到退税政策的适用范围和条件。


“退税原因类型”的填写也很关键。按照相关规定,退税原因主要包括增量留抵退税和存量留抵退税。增量留抵退税是指与2019年3月31日相比新增加的期末留抵税额;存量留抵退税则是指纳税人获得一次性存量留抵退税前,当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额;当期期末留抵税额小于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为当期期末留抵税额。纳税人要依据自身情况准确选择。


在填写“申请退还项目”时,可选择“增量留抵税额”“存量留抵税额”或两者都选。


对于“营业收入”“资产总额”等数据,要根据企业财务报表如实填写。这些数据会影响企业类型的判断,进而影响退税政策的适用。


填写完成后,纳税人要对填报内容的真实性、准确性和完整性负责。如果在填写过程中有疑问,可以咨询当地税务机关,或者参考国家税务总局发布的相关政策文件,比如《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》等。

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