增值税制度性留抵退税和期末留抵退税该怎么选?

我公司面临增值税留抵退税的情况,现在有制度性留抵退税和期末留抵退税这两种方式可选,但是我不太清楚它们的区别和适用情况,也不知道该选择哪一种退税方式更合适,想了解一下具体该怎么选。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下什么是增值税留抵退税。增值税留抵退税,简单来说,就是当企业的增值税进项税额大于销项税额时,形成的留抵税额,国家把这部分税款退还给企业。


增值税制度性留抵退税是国家为了支持特定行业或者企业发展而实施的一项税收优惠政策。它有明确的适用范围和条件,一般是针对符合规定条件的特定行业企业。根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》等相关规定,符合条件的小微企业以及“制造业”“科学研究和技术服务业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”等行业企业,可以申请制度性留抵退税。这些企业在满足连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元等条件后,就能够按规定申请退还增量留抵税额。


期末留抵退税则是一种更为普遍的留抵退税方式。它适用于所有符合条件的增值税一般纳税人。只要纳税人符合自2019年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元;纳税信用等级为A级或者B级;申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的;申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的;自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策等条件,就可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。


在选择时,如果您的企业属于制度性留抵退税适用的特定行业,且符合相关条件,那么可以优先考虑制度性留抵退税,因为这是国家针对特定行业给予的优惠政策,可能在退税条件、退税比例等方面有更有利的规定。如果您的企业不属于特定行业,或者虽然属于特定行业但不符合制度性留抵退税的条件,那么可以看看是否满足期末留抵退税的条件,若满足则可以申请期末留抵退税。总之,要根据企业自身的实际情况,对照相关政策规定来综合判断选择哪种退税方式更合适。

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