增值税留抵退税政策是怎样的?

我开了一家小公司,最近在处理税务问题时,听说有增值税留抵退税政策。但我不太清楚这个政策具体是怎么回事,比如什么样的企业能申请,申请流程是什么,能退多少税。希望了解一下这个政策的详细内容。
张凯执业律师
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增值税留抵退税政策是国家为了减轻企业负担、促进经济发展而出台的一项重要税收政策。下面为您详细介绍:


首先,我们来了解一下什么是增值税留抵税额。增值税是对商品或服务在流转过程中产生的增值额征收的一种税。企业在购进货物、劳务、服务等时支付的增值税称为进项税额,销售商品或提供服务时收取的增值税称为销项税额。当进项税额大于销项税额时,就会形成留抵税额。简单来说,就是企业多交了增值税。


根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局公告2022年第14号)等相关规定,符合条件的小微企业(含个体工商户)以及“制造业”“科学研究和技术服务业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”等行业企业,可以申请退还增量留抵税额和存量留抵税额。


申请条件主要包括以下几个方面:一是纳税信用等级为A级或者B级;二是申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形;三是申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上;四是2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。


对于增量留抵税额,符合条件的小微企业和制造业等行业企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还。对于存量留抵税额,微型企业可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还;小型企业可以自2022年5月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还;制造业等行业中的中型企业,可以自2022年7月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还;制造业等行业中的大型企业,可以自2022年10月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还。


退税的计算方法也有明确规定。允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×100%;允许退还的存量留抵税额=存量留抵税额×进项构成比例×100%。其中,进项构成比例,为2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票、税控机动车销售统一发票)、收费公路通行费增值税电子普通发票、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。


企业申请增值税留抵退税,需要通过电子税务局或办税服务厅提交《退(抵)税申请表》。税务机关会按照规定进行审核,审核通过后,将相应的留抵税额退还给企业。


总之,增值税留抵退税政策为企业提供了资金支持,有助于缓解企业资金压力,促进企业的发展。企业应及时了解政策规定,符合条件的要积极申请,充分享受政策红利。

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