退税的款怎么做凭证?

我收到了一笔退税款项,但是不知道该怎么去做凭证。之前没处理过这种情况,也不太清楚相关的流程和规范。想问下按照法律规定和财务规范,退税的款应该怎么做凭证,有哪些具体步骤和要求呢?
张凯执业律师
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在处理退税款项做凭证时,我们需要依据相关会计准则和税收法规进行操作,确保财务记录准确合规。首先,我们要明确不同类型的退税所适用的会计处理方式不同。对于增值税退税,又可分为即征即退、先征后退等情况。以即征即退为例,当企业收到增值税退税款时,这属于政府补助性质。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,与收益相关的政府补助,用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。账务处理上,应借记“银行存款”科目,贷记“其他收益”科目。


对于企业所得税退税,如果是汇算清缴后发现多缴税款而收到的退税,应按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定处理。一般来说,企业应通过“以前年度损益调整”科目进行核算。收到退税时,借记“银行存款”,贷记“应交税费——应交所得税”;同时,借记“应交税费——应交所得税”,贷记“以前年度损益调整”;最后,将“以前年度损益调整”科目余额转入“利润分配——未分配利润”。


如果是消费税退税,当企业收到消费税退税款时,应冲减“税金及附加”科目。借记“银行存款”,贷记“税金及附加”。因为消费税是价内税,计入了企业的成本费用,退税意味着成本费用的减少。


总之,做退税凭证时,要根据退税的类型,准确判断适用的会计准则和账务处理方法,保证财务信息的真实性和准确性,避免出现财务处理错误而导致的税务风险。

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