退税如何做账务处理?

我公司最近收到了一笔退税,但是我不知道该怎么进行账务处理。我不清楚具体的会计分录该怎么做,也不知道要遵循哪些规则。希望了解一下退税账务处理的具体方法和依据。
张凯执业律师
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退税的账务处理,是指企业在收到税务机关退回的税款后,按照会计准则和相关规定,将这一经济事项记录到会计账簿中的过程。下面我们分别介绍几种常见退税情况的账务处理方法及依据。


首先是增值税退税。对于实行“免、抵、退”办法的生产企业,按规定计算的当期出口物资不予免征、抵扣和退税的税额,计入出口物资成本,借记“主营业务成本”科目,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”。按规定计算的当期应予抵扣的税额,借记“应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)”,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”。因应抵扣的税额大于应纳税额而未全部抵扣,按规定应予退回的税款,借记“其他应收款”,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”;收到退回的税款,借记“银行存款”,贷记“其他应收款”。依据是《企业会计准则第14号——收入》等相关规定,要合理核算企业的收入、成本和税费。


其次是企业所得税退税。如果是汇算清缴后退回多缴的企业所得税,当企业计算出应退税额时,借记“其他应收款——应收退税款”,贷记“以前年度损益调整”。收到退税款时,借记“银行存款”,贷记“其他应收款——应收退税款”。然后调整未分配利润,借记“以前年度损益调整”,贷记“利润分配——未分配利润”。这是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,对于涉及以前年度损益的事项,要通过“以前年度损益调整”科目进行核算。


最后是消费税退税。企业收到退回的消费税,借记“银行存款”等科目,贷记“税金及附加”。依据是消费税相关法规以及会计准则中对于费用冲减的规定,将退回的消费税冲减原来计提的税金及附加。 总之,不同类型的退税账务处理存在差异,企业要依据具体退税种类,按照会计准则和税法规定进行准确处理。

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