所得税退回的会计分录是怎样的?

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张凯执业律师
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所得税退回的会计分录需要根据不同的情况来处理,下面为您详细介绍。


首先,要明确相关法律依据。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对于重要的前期差错,应采用追溯重述法进行更正,不重要的前期差错,可以采用未来适用法更正。所得税退回如果是因为前期多缴纳,就涉及到前期差错更正的问题。


情况一:如果是本年度退回。当企业收到退回的所得税时,意味着企业的银行存款增加了,同时之前缴纳所得税时确认的所得税费用多了,现在要冲减。会计分录为:借:银行存款,贷:所得税费用。这里的“银行存款”科目很好理解,就是企业实际收到钱存进银行的金额;“所得税费用”是企业经营利润应缴纳的所得税,现在多交了要冲减。


情况二:如果是以前年度的所得税退回。这种情况比较复杂,因为涉及到以前年度的损益调整。首先,收到退回的税款时,借:银行存款,贷:应交税费——应交所得税。这一步体现了银行存款增加,同时企业欠税的情况减少了。然后,调整以前年度损益,借:应交税费——应交所得税,贷:以前年度损益调整。“以前年度损益调整”这个科目是用来核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。最后,将以前年度损益调整结转到利润分配,借:以前年度损益调整,贷:利润分配——未分配利润。这样就完成了整个会计分录的处理。


总之,处理所得税退回的会计分录要依据具体情况,按照会计准则的要求进行准确记录,以保证企业财务信息的真实性和准确性。

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