企业所得税退回怎么做会计分录?

我公司收到了之前缴纳的企业所得税退回款项,但是我不知道该如何做会计分录。我不太懂这方面的专业知识,担心分录做错会影响财务数据的准确性。想了解一下,按照中国法律和财务规定,企业所得税退回的会计分录具体该怎么做?
张凯执业律师
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企业所得税退回时的会计分录处理需要遵循相关会计准则和法规,以下为您详细说明不同情况下的处理方式。


首先,我们要了解一下企业所得税的基本概念。企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种税。当企业多缴纳了企业所得税,经税务机关审核后会予以退回。


根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》等相关规定,对于企业所得税退回的会计分录,分不同情况处理。


情况一:如果是在资产负债表日(一般是每年的 12 月 31 日)之后、财务报告批准报出之前收到退回的企业所得税,这属于资产负债表日后调整事项。


第一步,先调整减少上年度的所得税费用,分录为:

借:应交税费——应交所得税

贷:以前年度损益调整


第二步,将“以前年度损益调整”科目余额转入“利润分配——未分配利润”科目,分录为:

借:以前年度损益调整

贷:利润分配——未分配利润


第三步,实际收到退回的税款时,分录为:

借:银行存款

贷:应交税费——应交所得税


情况二:如果是在财务报告批准报出之后收到退回的企业所得税,不属于资产负债表日后调整事项。这种情况下,直接冲减当期的所得税费用。


实际收到退回的税款时,分录为:

借:银行存款

贷:所得税费用


以上就是企业所得税退回时会计分录的处理方法,企业应根据自身实际情况,按照相关会计准则准确进行会计处理,以确保财务信息的真实、准确。

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