汇算清缴退回企业所得税的分录该怎么做?

我是一家企业的财务人员,在做企业所得税汇算清缴时,发现有多缴纳的情况,税务局把多缴的税款退回来了。我不太清楚在会计上该怎么记录这笔退回的税款,具体的分录该怎么写,想了解下相关的法律规定和正确操作方法。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下汇算清缴退回企业所得税的会计分录处理,这主要涉及到企业所得税相关法规和会计制度的规定。


在企业所得税的汇算清缴过程中,如果企业发现多缴纳了税款,经过税务机关审核后会将多缴部分退回给企业。这时候,我们要做相应的会计分录来准确记录这笔业务。


根据《企业会计准则》的相关规定,当企业收到汇算清缴退回的企业所得税时,账务处理分为两种情况。如果是在本年度退回,我们要做以下分录:第一步,借:银行存款,贷:应交税费——应交所得税;第二步,借:应交税费——应交所得税,贷:所得税费用。这是因为银行存款增加了,所以借记银行存款;同时,企业多缴纳的所得税相当于减少了应交税费,所以贷记应交税费——应交所得税。而将之前多计提的所得税费用冲减,就贷记所得税费用。


如果是属于以前年度的所得税退回,分录如下:第一步,借:银行存款,贷:应交税费——应交所得税;第二步,借:应交税费——应交所得税,贷:以前年度损益调整;第三步,借:以前年度损益调整,贷:利润分配——未分配利润。这里通过“以前年度损益调整”科目来调整以前年度的利润,因为退回以前年度的所得税会影响以前年度的损益情况。最后将调整后的以前年度损益结转到利润分配——未分配利润中。


正确处理汇算清缴退回企业所得税的分录,有助于企业准确反映财务状况和经营成果,同时也符合相关的法律法规要求。企业在进行账务处理时,应当严格按照会计准则和税法规定执行。

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