退回多缴纳的企业所得税的会计分录是怎样的?

我公司之前缴纳企业所得税时多交了,现在税务部门把多交的税款退回来了。我不太清楚在会计上该怎么记录这笔退回的税款,不知道对应的会计分录该怎么做,希望了解具体的操作和分录格式。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下相关的背景知识。企业所得税是企业按照税法规定,对其生产经营所得和其他所得征收的一种税。当企业实际缴纳的所得税超过了应缴纳的金额时,就会出现多缴纳的情况,税务机关会将多缴的部分退还给企业。在会计处理上,需要对这笔退回的税款进行准确的记录,以反映企业财务状况的变化。


根据《企业会计准则》的规定,对于退回多缴纳的企业所得税,一般要通过“以前年度损益调整”科目来进行核算。具体的会计分录如下:


第一步,当企业收到税务机关退回的多缴纳企业所得税税款时,做如下分录:

借:银行存款

贷:应交税费 - 应交企业所得税

这个分录的意思是,企业的银行账户增加了一笔资金(银行存款增加),同时企业欠税务机关的应交所得税金额减少了(应交税费减少)。


第二步,冲减之前多计提的所得税费用:

借:应交税费 - 应交企业所得税

贷:以前年度损益调整

这里是把之前多计提的所得税费用冲掉,“以前年度损益调整”科目用于调整以前年度的会计差错或事项对损益的影响。


第三步,调整留存收益:

借:以前年度损益调整

贷:利润分配 - 未分配利润

这一步是将调整后的损益结转到利润分配中,增加企业的未分配利润。


总之,退回多缴纳的企业所得税需要按照上述步骤进行会计分录的处理,以确保企业财务报表的准确性和合规性。

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