收到以前年度退税款的会计分录该怎么做?

我公司收到了以前年度的退税款,但是在做会计分录这一块犯难了。不太清楚该依据怎样的规则和方法来记录这笔款项,也不确定具体涉及到哪些会计科目。想了解下收到以前年度退税款时,正确的会计分录应该如何编写。
张凯执业律师
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在会计处理中,收到以前年度退税款的会计分录需要根据不同的税种和情况进行处理。以下为您详细介绍几种常见税种退税的会计分录做法:


首先是企业所得税退税。如果是在本年度收到以前年度的企业所得税退税,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,对于重要的前期差错,应采用追溯重述法进行更正。当收到退税款时,借记“银行存款”科目,这表示企业银行账户里的资金增加了;贷记“以前年度损益调整”科目。然后,调整未分配利润,借记“以前年度损益调整”,贷记“利润分配——未分配利润”。比如,A企业收到去年的企业所得税退税10万元,会计分录就是先借记“银行存款”10万元,贷记“以前年度损益调整”10万元,接着借记“以前年度损益调整”10万元,贷记“利润分配——未分配利润”10万元。


其次是增值税退税。如果是增值税即征即退、先征后退等情况,根据《企业会计准则第16号——政府补助》,企业收到的增值税退税属于与收益相关的政府补助。当收到退税款时,借记“银行存款”,贷记“其他收益”科目。假设B企业收到增值税即征即退税款5万元,会计分录为借记“银行存款”5万元,贷记“其他收益”5万元。如果是出口退税,收到退税款时,借记“银行存款”,贷记“其他应收款——应收出口退税款”。


最后是其他税种退税,像房产税、印花税等。收到退税时,借记“银行存款”,贷记“税金及附加”。以C企业收到房产税退税3万元为例,会计分录就是借记“银行存款”3万元,贷记“税金及附加”3万元。


总之,不同税种的退税在会计分录上有所差异,企业需要依据具体的退税情况和相关会计准则来准确编制会计分录,以确保财务信息的真实性和准确性。

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