进项税抵扣如何操作?

我公司日常经营中有很多进项税,我不太清楚进项税抵扣该怎么操作。不知道从哪里开始,需要准备什么资料,具体的流程是怎样的。希望能了解一下详细的操作方法,避免操作失误给公司带来损失。
张凯执业律师
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进项税抵扣是指企业在计算应缴纳的增值税时,将购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等所支付或者负担的增值税额,从当期销项税额中扣除的行为。下面为您详细介绍进项税抵扣的操作步骤。


首先,要取得合法有效的扣税凭证。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。准予从销项税额中抵扣的进项税额,包括从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额等。所以,企业在采购等业务中,要向销售方索取合法有效的增值税专用发票等扣税凭证。


接着,进行发票认证或勾选确认。在取得增值税专用发票后,需要在规定的时间内进行认证或勾选确认。目前,一般纳税人可以通过增值税发票综合服务平台进行勾选确认。在平台上,纳税人可以根据自身情况,选择合适的属期,对取得的增值税专用发票进行勾选、确认操作。认证或勾选确认的目的是为了验证发票的真实性和合法性,只有经过认证或勾选确认的发票才能用于进项税抵扣。


然后,填写纳税申报表。在进行纳税申报时,企业需要将认证或勾选确认的进项税额填写在增值税纳税申报表的相应栏次中。具体来说,一般纳税人需要填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细),将本期认证相符的增值税专用发票的进项税额等信息填入相应栏次。税务机关会根据企业填写的纳税申报表,计算企业当期应缴纳的增值税额。


最后,需要注意的是,并不是所有的进项税额都可以抵扣。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等的进项税额不得从销项税额中抵扣。企业在进行进项税抵扣时,要严格按照法律法规的规定,准确计算可抵扣的进项税额。

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