贸易公司进项税与销售税怎样进行抵扣?

我开了家贸易公司,在纳税申报时,对进项税和销售税的抵扣不太明白。不清楚具体的抵扣流程是怎样的,需要满足什么条件,有没有什么注意事项。希望能得到专业解答,让我清楚该如何正确操作进项税与销售税的抵扣。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下进项税和销售税的概念。进项税,简单来说,就是贸易公司在购进货物或者接受应税劳务时支付的增值税。比如,贸易公司从供应商那里购买一批商品,供应商开具的增值税专用发票上注明的税额就是进项税。销售税,准确地说是销项税额,是贸易公司在销售货物或者提供应税劳务时按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额等。


贸易公司进行进项税与销售税抵扣的流程一般如下:第一步,取得合法有效的扣税凭证,最常见的就是增值税专用发票。贸易公司在购进货物或服务时,要确保从销售方取得合法合规的增值税专用发票。第二步,认证发票。目前,很多地区都采用网上勾选认证的方式,贸易公司可以在规定的期限内,通过增值税发票综合服务平台对取得的增值税专用发票进行勾选认证。第三步,计算抵扣税额。将认证通过的进项税额在纳税申报时填入相应的申报表中,与当期的销项税额进行抵扣。应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。如果当期销项税额大于当期进项税额,那么差额部分就是贸易公司当期需要缴纳的增值税;如果当期销项税额小于当期进项税额,其不足部分可以结转下期继续抵扣。


在进行抵扣时,还需要注意一些事项。比如,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产的进项税额不得从销项税额中抵扣。同时,要在规定的时间内进行发票认证和申报抵扣,否则可能会影响抵扣权益。

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