所得税滞纳金该如何入账?

我公司之前缴纳所得税时逾期了,产生了滞纳金。现在我在做财务账,不知道这所得税滞纳金该怎么入账,是计入成本费用,还是单独列项,我完全搞不清楚,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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在会计处理中,所得税滞纳金入账需要按照相关会计准则和规定来进行。


首先,我们要了解所得税滞纳金的概念。所得税滞纳金是企业没有按照税法规定的期限缴纳所得税款,税务机关对企业加收的带有惩罚性质的款项。它并不是企业正常经营活动所产生的成本费用,而是因为企业违反税法规定延迟纳税而产生的额外支出。


根据《企业会计准则——基本准则》,费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。而所得税滞纳金是由于企业违反纳税义务产生的,不属于企业日常经营活动范畴。所以,所得税滞纳金不应该计入成本费用科目。


在会计实务中,所得税滞纳金一般计入“营业外支出”科目。“营业外支出”核算企业发生的各项营业外支出,包括非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失等,所得税滞纳金就属于这种与企业日常经营活动没有直接关系的支出。


具体的账务处理为,当企业发生所得税滞纳金时,借记“营业外支出——税收滞纳金”科目,贷记“银行存款”科目。例如,企业因逾期缴纳所得税产生了 500 元滞纳金,实际缴纳时,会计分录为:借:营业外支出——税收滞纳金 500;贷:银行存款 500。


需要注意的是,在企业所得税汇算清缴时,根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,税收滞纳金在计算应纳税所得额时不得扣除。也就是说,企业虽然将滞纳金计入了营业外支出,但在计算企业所得税应纳税所得额时,要将这部分滞纳金加回来,调增应纳税所得额,这也体现了税法对企业按时纳税的严格要求。

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