缴纳去年房产税的分录怎么做?

我公司需要缴纳去年的房产税,但是我不知道在会计账务上该怎么去做分录。我不太清楚借方和贷方分别应该记什么科目,也不知道需不需要考虑一些特殊情况,比如滞纳金之类的。希望能了解缴纳去年房产税分录的正确做法。
张凯执业律师
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在会计处理中,缴纳去年房产税的分录需要根据不同情况来做。下面为您详细讲解。


首先,我们要明确房产税的相关概念。房产税是以房屋为征税对象,按房屋的计税余值或租金收入为计税依据,向产权所有人征收的一种财产税。


如果企业执行《企业会计准则》,对于补缴去年的房产税,应通过“以前年度损益调整”科目进行核算。因为这属于以前年度的费用,不应该直接计入当期损益。具体分录如下:


第一步,计提去年的房产税时:

借:以前年度损益调整

贷:应交税费 - 应交房产税


这里的“以前年度损益调整”科目是用来调整以前年度的会计差错或者其他事项对损益的影响。“应交税费 - 应交房产税”表示企业应该缴纳但尚未缴纳的房产税金额。


第二步,缴纳房产税时:

借:应交税费 - 应交房产税

贷:银行存款


这个分录表示企业用银行存款支付了之前计提的房产税。


第三步,调整利润分配:

借:利润分配 - 未分配利润

贷:以前年度损益调整


这一步是将“以前年度损益调整”科目的余额结转到“利润分配 - 未分配利润”科目,因为“以前年度损益调整”科目只是一个过渡科目,最终要影响到企业的未分配利润。


如果企业执行《小企业会计准则》,由于该准则简化了会计处理,不设置“以前年度损益调整”科目,对于补缴去年的房产税,可以直接计入当期损益。分录如下:


借:税金及附加

贷:应交税费 - 应交房产税


借:应交税费 - 应交房产税

贷:银行存款


“税金及附加”科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。


另外,如果存在滞纳金的情况,无论执行哪种准则,滞纳金都要计入“营业外支出”科目。分录为:


借:营业外支出 - 税收滞纳金

贷:银行存款


“营业外支出”是指企业发生的与日常活动无直接关系的各项损失,税收滞纳金属于企业的一项额外支出,所以计入该科目。


综上所述,缴纳去年房产税的分录要根据企业执行的会计准则以及是否存在滞纳金等情况来正确编制。

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