补交的印花税及滞纳金如何入账?

我公司之前没交印花税,现在要补交,还有滞纳金。我不太清楚在财务上该怎么处理,不知道补交的印花税和滞纳金要怎么入账,是计入哪些科目,遵循什么规则,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在企业的财务管理中,对于补交的印花税及滞纳金入账问题,需要依据相关会计准则进行处理。下面我们分别来看看印花税和滞纳金该如何入账。


首先是印花税。印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定,企业缴纳的印花税不需要通过“应交税费”科目核算。当企业补交印花税时,直接计入“税金及附加”科目。这是因为税金及附加核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。分录为:借:税金及附加,贷:银行存款。


然后是滞纳金。滞纳金是指行政机关对不按期限履行金钱给付义务的相对人,课以新的金钱给付义务的方法。在会计处理上,滞纳金属于企业的一项营业外支出。营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失。根据会计准则,营业外支出包括非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失等,滞纳金也属于这个范畴。分录为:借:营业外支出——税收滞纳金,贷:银行存款。


在税务处理方面,企业所得税法规定,税收滞纳金不得在企业所得税前扣除。也就是说,在计算企业应纳税所得额时,需要将这部分滞纳金从扣除项目中剔除,增加应纳税所得额,缴纳相应的企业所得税。

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