开票收取的税点该如何入账?

我公司在业务往来中,给对方开票时收取了一定税点。但我不知道这部分税点在财务上该怎么入账,是计入收入还是冲减成本呢?我对相关财务和税务规定不太清楚,怕入错账引发税务风险,想了解正确的入账方法。
张凯执业律师
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在会计处理和税务规定里,开票收取的税点入账方式要根据具体情况来定。下面为你详细解释不同情形下的入账方法及依据。


首先要明确,税点一般指的是增值税等流转税的税率。在交易中,收取的税点本质上是因销售货物或提供劳务产生的增值税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务的单位和个人为增值税的纳税人,应当缴纳增值税。


如果是正常销售业务中,按照合同约定价格并加上相应税点向购买方收取款项。这种情况下,收取的税点作为增值税销项税额处理。比如,销售一批货物,不含税价款为 10000 元,增值税税率为 13%,那么向购买方收取的总价款就是 11300 元。会计分录为:借:银行存款 11300;贷:主营业务收入 10000,应交税费 - 应交增值税(销项税额)1300。这里的 1300 元就是收取税点对应的金额,要作为销项税额核算。


要是额外收取税点,不属于正常交易价格的一部分,这种行为可能不符合相关税收法规。不过在会计处理上,如果确实收取了这部分额外税点,通常可以作为营业外收入入账。例如,额外收取税点 500 元,分录为:借:银行存款 500;贷:营业外收入 500。但需要注意,这种额外收取税点可能会面临税务机关的审查,企业应确保业务的合法性和合规性。


另外,如果是小规模纳税人,增值税的核算相对简单。小规模纳税人按照简易计税方法计算应纳税额,征收率一般为 3%(疫情期间有优惠政策)。假设小规模纳税人销售货物取得含税收入 5150 元,征收率为 3%,则不含税收入为 5150÷(1 + 3%) = 5000 元,应缴纳的增值税为 5000×3% = 150 元。会计分录为:借:银行存款 5150;贷:主营业务收入 5000,应交税费 - 应交增值税 150。


总之,开票收取税点的入账要遵循相关会计准则和税收法规,准确核算增值税等税费,避免税务风险。

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