不符合查账征收的个人所得税如何申报?

我是一个个体工商户,收入和成本核算不太规范,不符合查账征收的条件。现在到了申报个人所得税的时候,我完全不知道该怎么操作,想了解不符合查账征收的个人所得税申报流程、需要准备什么材料,以及有哪些注意事项。
张凯执业律师
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在我国,个人所得税申报征收方式有查账征收和核定征收等。当不符合查账征收条件时,通常会采用核定征收来申报个人所得税。


查账征收是指纳税人在规定的纳税期限内根据自己的财务报表或经营情况,向税务机关申请其营业额和所得额,经税务机关审核后,先开缴款书,由纳税人限期向当地代理金库的银行缴纳税款。而核定征收是指由于纳税人的会计账簿不健全,资料残缺难以查账,或者其他原因难以准确确定纳税人应纳税额时,由税务机关采用合理的方法依法核定纳税人应纳税款的一种征收方式。


对于不符合查账征收的个人所得税申报,依据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条规定,纳税人有下列情形之一的,税务机关有权核定其应纳税额:(一)依照法律、行政法规的规定可以不设置帐簿的;(二)依照法律、行政法规的规定应当设置帐簿但未设置的;(三)擅自销毁帐簿或者拒不提供纳税资料的;(四)虽设置帐簿,但帐目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查帐的;(五)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的;(六)纳税人申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。


核定征收又分为定期定额征收、核定应税所得率征收等方式。定期定额征收,适用于生产、经营规模小,达不到《个体工商户建账管理暂行办法》规定设置账簿标准的个体工商户,以及符合条件的个独企业和合伙企业。实行定期定额征收方式的,税务机关会根据相关规定和程序,核定纳税人在一定经营时期内的应纳税经营额及收益额,并以此为计税依据,确定其应纳税额。纳税人只需按照税务机关核定的税额和期限进行缴纳即可。


核定应税所得率征收则是税务机关预先核定纳税人的应税所得率,由纳税人根据纳税年度内的收入总额或成本费用等项目的实际发生额,按预先核定的应税所得率计算缴纳个人所得税。计算公式为:应纳税所得额 = 收入总额×应税所得率,或者应纳税所得额 = 成本费用支出额÷(1 - 应税所得率)×应税所得率;应纳税额 = 应纳税所得额×适用税率 - 速算扣除数。


在申报流程方面,纳税人一般需要先进行税务登记,然后按照税务机关规定的期限和方式进行申报。通常可以通过电子税务局等线上渠道进行申报,也可以前往办税服务厅办理。申报时,需要填写相应的纳税申报表,如《个人所得税经营所得纳税申报表(A表)》等,并提交相关资料,如经营收入、成本等方面的资料。需要注意的是,不同地区的具体申报要求和流程可能会有所差异,纳税人应及时关注当地税务机关的通知和要求,确保准确、按时完成个人所得税申报。

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