建筑服务预收款不征税发票该如何申报纳税?

我是做建筑服务行业的,收到了预收款并开具了不征税发票。但我不知道后续该怎么进行申报纳税,也不清楚具体的流程和规定。怕申报错了给自己带来麻烦,想了解下这种情况下到底该如何申报纳税。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下建筑服务预收款不征税发票。简单来说,当建筑企业收到预收款时,由于此时纳税义务尚未发生,所以可以开具不征税发票。这种发票与正常的应税发票不同,它只是一种资金预收的凭证,不涉及税款的缴纳。


在申报纳税方面,根据相关规定,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照规定的预征率预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。


关于具体的申报流程,一般需要在机构所在地或者项目所在地的税务机关进行预缴申报。纳税人需要填写《增值税预缴税款表》,并提供与发包方签订的建筑合同复印件、与分包方签订的分包合同复印件、从分包方取得的发票复印件等资料。


这里涉及到的法律依据主要是《财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58号),该文件明确规定了建筑服务预收款的纳税义务发生时间和预缴税款的相关规定。


另外,在预缴增值税后,企业还需要按照规定的纳税期限,在机构所在地进行增值税的纳税申报。在申报时,已经预缴的税款可以从当期应纳税额中抵减。如果预缴税款大于应纳税额,余额可以结转下期继续抵减。总之,企业要严格按照相关规定进行申报纳税,避免税务风险。

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