小规模无票收入后期开票该如何申报?

我是做小生意的,属于小规模纳税人。之前有一些收入没开发票,按无票收入申报纳税了。现在客户要求补开发票,我不知道这种情况后期申报该怎么处理,是要冲减之前的无票收入吗?具体流程是怎样的?
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下相关概念。小规模纳税人,简单来说就是年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。无票收入呢,就是没有开具发票的收入,但这部分收入也是要依法纳税的。当小规模纳税人前期确认了无票收入,后期又开具了发票时,申报方式如下:


在申报增值税时,需要对前期的无票收入进行冲减。因为前期已经把这部分收入计入了无票收入并申报纳税,后期开票就不能重复计税。一般在填写增值税纳税申报表时,在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”或者“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”相应栏次,将开具发票的销售额填写进去。同时,在“未开具发票”栏次填写负数金额,负数金额的绝对值等于前期已申报的无票收入金额。这样操作的目的是把前期的无票收入冲减掉,避免重复纳税。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则规定,纳税人销售货物或者应税劳务,应当按照销售额和规定的税率计算并缴纳增值税。销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用。这里的销售额不管是否开具发票,都要如实申报纳税。所以,小规模纳税人在有无票收入后期又开票的情况下,要按照正确的申报方式进行操作,以确保税务申报的准确性和合法性。如果在申报过程中遇到问题,可以及时咨询当地税务机关,他们会提供专业的指导和帮助。

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