小规模纳税人补开发票该如何申报?

我是小规模纳税人,之前有业务没开发票,现在需要补开。但我不知道补开发票后该怎么进行申报,是和正常开票申报一样吗,需不需要额外准备什么资料,申报流程会不会有变化呢?希望能得到解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下小规模纳税人补开发票申报的相关情况。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。补开发票申报是指在前期业务发生时未开具发票,后续补开后进行纳税申报的行为。


在增值税申报方面,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。当小规模纳税人补开发票后,应将补开发票的销售额按照适用征收率计算应纳增值税额,并填写在增值税纳税申报表相应栏次。


对于补开发票的销售额所属期,如果补开的是以前所属期的发票,在申报时需要区分不同情况。若属于季度销售额未超过免税标准的情况,根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。此时,补开发票的销售额应与当期正常销售额合并计算,若仍未超过免税标准,则无需缴纳增值税,但要将销售额填写在免税销售额相关栏次。


若补开发票后季度销售额超过了免税标准,那么应按照全部销售额和适用征收率计算缴纳增值税。在填写纳税申报表时,将补开发票销售额和当期正常销售额一并填入应征增值税不含税销售额相关栏次。


另外,关于申报的流程,一般来说小规模纳税人可以通过电子税务局进行网上申报。登录电子税务局后,找到增值税纳税申报模块,按照系统提示填写相关数据,确认申报信息无误后提交申报,并缴纳相应税款。若对网上申报操作不熟悉,也可以前往当地税务机关办税服务厅,在工作人员的指导下完成申报。


在申报时,通常不需要额外准备特殊资料,但建议留存好补开发票的相关业务合同、收款凭证等资料,以备税务机关核查。

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