小微企业有红冲发票时怎么填报增值税?

我经营着一家小微企业,最近有开红冲发票的情况。以前没遇到过这种事儿,不知道在填报增值税的时候该怎么处理。我就怕填错了,到时候税务上出问题,想问问具体该怎么填报增值税啊?
张凯执业律师
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首先,我们要明白红冲发票的含义。红冲发票就是对之前开具的错误发票进行冲抵更正。当小微企业有红冲发票时,填报增值税需要根据不同情况来操作。


如果红冲的是普通发票,在申报增值税时,按照实际销售额来填写。实际销售额是用当期开具的正数发票销售额减去红冲发票的销售额。比如说,当期开具正数普通发票销售额是10万元,红冲发票销售额是2万元,那么实际销售额就是8万元。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法。所以在填写增值税纳税申报表时,将8万元填写在相应的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次。


要是红冲的是专用发票,操作会稍微复杂一些。专用发票的红冲需要购买方先在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,销售方根据信息表开具红字专用发票。在申报时,对于专用发票部分,也是用正数专用发票销售额减去红冲专用发票销售额后的余额来填写。比如当期正数专用发票销售额是5万元,红冲专用发票销售额是1万元,那么就将4万元填写在“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏次。


如果红冲发票后导致销售额变为负数,在一般情况下,增值税纳税申报表可能无法直接填写负数销售额。这时需要联系当地税务机关,按照税务机关的指引进行处理,可能需要携带相关资料到办税服务厅进行申报。总之,小微企业在填报增值税时一定要认真核对数据,确保申报的准确性。

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